Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-018-0000353
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 192.885.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            116357
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            15-10-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-10-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 181.683.642
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 680.358
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 5.260.500
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 5.260.500
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MEDI PLAN S.A.
        
                                    RUC
                            
            80025664-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            05/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-20-188189
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.292.910.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.159.754.460
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.159.754.460
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            379320
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicios de Cobertura Médica para Funcionarios Permanentes y Contratados de la SNC -Secretaría Nacional de Cultura 
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Cultura
        