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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004765
Monto de la Factura
₲ 6.390.830
Nro. Solicitud de Transferencia
158458
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.074.314

Retención DNCP
₲ 23.338
Retención IVA
₲ 112.726
Retención Renta
₲ 180.452
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-187597
Monto Contrato
₲ 95.662.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.886.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.886.137

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas