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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004383
Monto de la Factura
₲ 11.295.200
Nro. Solicitud de Transferencia
73234
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.726.000

Retención DNCP
₲ 41.106
Retención IVA
₲ 210.264
Retención Renta
₲ 317.830
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-187597
Monto Contrato
₲ 95.662.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.886.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.886.137

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas