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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001521
Monto de la Factura
₲ 39.359.586
Nro. Solicitud de Transferencia
133666
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.073.868

Retención DNCP
₲ 138.832
Retención IVA
₲ 1.073.443
Retención Renta
₲ 1.073.443
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIOSNEL MONGELOS
RUC
753551-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-190364
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.327.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.327.335

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367732
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Vehiculos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional