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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001613
Monto de la Factura
₲ 53.206.522
Nro. Solicitud de Transferencia
30176
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.069.756

Retención DNCP
₲ 234.592
Retención IVA
₲ 1.451.087
Retención Renta
₲ 1.451.087
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIOSNEL MONGELOS
RUC
753551-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12001-20-190364
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.327.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.327.335

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367732
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Vehiculos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional