Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001567
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 21.131.996
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            188201
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-12-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-01-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-01-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 19.886.169
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 93.173
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 576.327
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 576.327
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ESTERO GUAZU S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80067516-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            20/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-20-196894
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.572.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.425.522.268
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.425.522.268
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            379139
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCIÓN - READECUACION DE PLAZAS DEPORTIVAS EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Deportes
        