Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010310
Monto de la Factura
₲ 46.773.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129506
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.633.256
Retención DNCP
₲ 163.280
Retención IVA
₲ 1.275.627
Retención Renta
₲ 1.700.837
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-254035
Monto Contrato
₲ 841.914.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.266.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.266.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467215
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral - PLURIANUAL
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil