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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006422
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157120
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.332.182

Retención DNCP
₲ 8.727
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 90.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-252256
Monto Contrato
₲ 2.019.754.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.677.640.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.677.640.902

Datos de la Licitación

ID de Licitación
458286
Nombre de la Licitación
Ferias Internacionales WTM LATINOAMÉRICA - FIT CATARATAS - BRASIL 2025
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo