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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008681
Monto de la Factura
₲ 15.952.915
Nro. Solicitud de Transferencia
73170
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.004.973

Retención DNCP
₲ 57.533
Retención IVA
₲ 291.107
Retención Renta
₲ 599.302
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251075
Monto Contrato
₲ 895.688.069
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.551.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 841.551.163

Datos de la Licitación

ID de Licitación
457603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar