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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 488.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102692
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 455.708.327

Retención DNCP
₲ 1.705.309
Retención IVA
₲ 13.322.727
Retención Renta
₲ 17.763.637
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251665
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.660.572.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.660.572.442

Datos de la Licitación

ID de Licitación
463527
Nombre de la Licitación
FERIA EXPOSICIÓN UNIVERSAL OSAKA 2025 - MONTAJE, LOGÍSTICA, INFRAESTRUCTURA Y OTROS - AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil