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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000313
Monto de la Factura
₲ 22.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104470
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2025
Fecha de la Transferencia
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.737.761

Retención DNCP
₲ 77.602
Retención IVA
₲ 606.273
Retención Renta
₲ 808.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251665
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.660.572.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.660.572.442

Datos de la Licitación

ID de Licitación
463527
Nombre de la Licitación
FERIA EXPOSICIÓN UNIVERSAL OSAKA 2025 - MONTAJE, LOGÍSTICA, INFRAESTRUCTURA Y OTROS - AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil