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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 3.383.500
Nro. Solicitud de Transferencia
8063
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.156.375

Retención DNCP
₲ 11.812
Retención IVA
₲ 92.277
Retención Renta
₲ 123.036
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-253798
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.365.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.365.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil