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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029353
Monto de la Factura
₲ 2.423.440
Nro. Solicitud de Transferencia
140072
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.348.533

Retención DNCP
₲ 8.813
Retención IVA
₲ 66.094
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251074
Monto Contrato
₲ 27.392.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.314.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.314.301

Datos de la Licitación

ID de Licitación
457603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar