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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0014098
Monto de la Factura
₲ 68.451.560
Nro. Solicitud de Transferencia
143009
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.856.593

Retención DNCP
₲ 238.958
Retención IVA
₲ 1.866.861
Retención Renta
₲ 2.489.148
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251153
Monto Contrato
₲ 1.420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.757.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.757.112

Datos de la Licitación

ID de Licitación
458481
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO PARA LA SND" AD REFERENDUM CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL 2025-2026
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes