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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005575
Monto de la Factura
₲ 25.674.160
Nro. Solicitud de Transferencia
88669
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.235.429

Retención DNCP
₲ 93.894
Retención IVA
₲ 366.774
Retención Renta
₲ 978.063
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-251073
Monto Contrato
₲ 389.842.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.863.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.863.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
457603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar