Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011013
Monto de la Factura
₲ 7.435.565
Nro. Solicitud de Transferencia
118665
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.936.436
Retención DNCP
₲ 25.957
Retención IVA
₲ 202.788
Retención Renta
₲ 270.384
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-253799
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.768.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.768.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil