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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011020
Monto de la Factura
₲ 4.667.385
Nro. Solicitud de Transferencia
118665
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.354.076

Retención DNCP
₲ 16.294
Retención IVA
₲ 127.292
Retención Renta
₲ 169.723
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-253799
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.768.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.768.382

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459932
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil