Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004544
Monto de la Factura
₲ 25.402.500
Nro. Solicitud de Transferencia
42076
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.556.480
Retención DNCP
₲ 92.901
Retención IVA
₲ 362.893
Retención Renta
₲ 967.714
Multa
₲ 1.422.512
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-25-256060
Monto Contrato
₲ 859.864.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 790.424.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 790.424.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461062
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos para usuarios de la SENADIS
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
