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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003903
Monto de la Factura
₲ 12.386.350
Nro. Solicitud de Transferencia
92272
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.386.350

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
03/10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53581
Monto Contrato
₲ 10.045.566.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.671.715.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.671.715.199

Datos de la Licitación

ID de Licitación
155041
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2010 AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5