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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 506.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23441
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2010
Fecha de la Transferencia
17-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 506.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53476
Monto Contrato
₲ 134.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.024.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.024.507

Datos de la Licitación

ID de Licitación
154650
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES AD REF
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2