Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043009
Monto de la Factura
₲ 17.382.160
Nro. Solicitud de Transferencia
108402
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.382.160
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-18990
Monto Contrato
₲ 17.382.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.737.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.737.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203700
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA UTI
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5