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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
052-006-0000002
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72307
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.300.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53203
Monto Contrato
₲ 106.756.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.590.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.590.248

Datos de la Licitación

ID de Licitación
154974
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y RAJAS (
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3