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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002988
Monto de la Factura
₲ 11.815.400
Nro. Solicitud de Transferencia
15321
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2010
Fecha de la Transferencia
19-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.815.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53323
Monto Contrato
₲ 1.755.573.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.685.795.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.685.795.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
154972
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (AD REFEREND
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3