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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001402
Monto de la Factura
₲ 2.418.750
Nro. Solicitud de Transferencia
13568
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2010
Fecha de la Transferencia
07-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.418.750

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KARINA ELIZABETH MEDINA YANHO
RUC
2101911-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-10-53391
Monto Contrato
₲ 68.290.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.505.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.505.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
156193
Nombre de la Licitación
Adq. Prod. Alimenticios-Base Aerea de Concepcion
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4