Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0154565
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.712.100.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            44902
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            25-04-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-06-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-06-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.628.175.970
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 6.101.302
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 46.693.637
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 31.129.091
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ASISMED S.A.
        
                                    RUC
                            
            80016658-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-11003-18-152862
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 21.808.800.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 19.726.663.364
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 19.726.663.364
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            339384
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE SEGURO MEDICO SANATORIAL (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2018 -2019)
        
                                    Convocante
                            
            Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Camara de Diputados
        