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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009507
Monto de la Factura
₲ 27.031.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162815
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.461.236

Retención DNCP
₲ 95.346
Retención IVA
₲ 737.209
Retención Renta
₲ 737.209
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
LP-11003-18-154889
Monto Contrato
₲ 247.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.766.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.766.796

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados