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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 38.146.500
Nro. Solicitud de Transferencia
140132
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
09-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.146.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-68930
Monto Contrato
₲ 1.644.467.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.488.676.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.488.676.076

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248399
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral Dpto. Identificaciones, Hospital de Policía, Comandancia de la Policia Nacional y Centro de Seguridad y Emergencias
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional