Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 38.146.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108603
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2013
Fecha de la Transferencia
04-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.146.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-68930
Monto Contrato
₲ 1.644.467.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.488.676.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.488.676.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248399
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral Dpto. Identificaciones, Hospital de Policía, Comandancia de la Policia Nacional y Centro de Seguridad y Emergencias
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional