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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67438
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
64/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-79305
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.647.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.647.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257156
Nombre de la Licitación
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2013 "AQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS-SBE-"
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional