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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003184
Monto de la Factura
₲ 68.459.600
Nro. Solicitud de Transferencia
110580
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2013
Fecha de la Transferencia
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.459.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
47/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-77473
Monto Contrato
₲ 228.702.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.491.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.491.539

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258498
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional