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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000376
Monto de la Factura
₲ 600.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127484
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
40/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-83532
Monto Contrato
₲ 2.872.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.731.695.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.731.695.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265656
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Municiones para la Policia Nacional
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior