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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0013752
Monto de la Factura
₲ 876.500
Nro. Solicitud de Transferencia
54936
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 876.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
60/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-72422
Monto Contrato
₲ 622.702.295
Total Pagado por el Contrato
₲ 584.202.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 584.202.126

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251632
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional