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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 4.828.850
Nro. Solicitud de Transferencia
137304
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.828.850

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-71389
Monto Contrato
₲ 2.217.701.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.082.556.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.082.556.478

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248513
Nombre de la Licitación
Adquición de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional