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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 172.997.990
Nro. Solicitud de Transferencia
105736
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2013
Fecha de la Transferencia
24-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.997.990

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
87/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-75951
Monto Contrato
₲ 2.732.522.746
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.623.885.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.623.885.291

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248543
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional