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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-012-0007039
Monto de la Factura
₲ 40.496.400
Nro. Solicitud de Transferencia
76321
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
16-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.496.400

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BAYER SA
RUC
80016201-3
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12003-13-72635
Monto Contrato
₲ 40.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.995.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.995.333

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252610
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para el Hospital de Policia.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional