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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000824
Monto de la Factura
₲ 16.294.415
Nro. Solicitud de Transferencia
110367
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.680.972

Retención DNCP
₲ 58.067
Retención IVA
₲ 444.393
Retención Renta
₲ 296.262
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIO RAUL IBARROLA ADORNO
RUC
430285-0
Número de Contrato
LPN N°12/2017
Código de Contratación (CC)
LP-23016-17-147599
Monto Contrato
₲ 675.582.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.602.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.662.485

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334741
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OFICINAS DE UNIDADES ZONALES - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal