Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005727
Monto de la Factura
₲ 35.734.200
Nro. Solicitud de Transferencia
55678
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.659.018
Retención DNCP
₲ 126.044
Retención IVA
₲ 974.569
Retención Renta
₲ 974.569
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-153568
Monto Contrato
₲ 1.309.374.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 751.123.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.123.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338439
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA OSTEOSÍNTESIS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional