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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009976
Monto de la Factura
₲ 13.732.033
Nro. Solicitud de Transferencia
188809
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.092.774

Retención DNCP
₲ 50.743
Retención IVA
₲ 196.172
Retención Renta
₲ 392.344
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-154742
Monto Contrato
₲ 1.116.891.016
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.071.835.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.071.835.267

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional