Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0035464
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 764.940
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            142888
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-10-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-11-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-11-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 762.158
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.782
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TECNOFAST S.A.
        
                                    RUC
                            
            80013951-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            212
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-18-152934
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.030.679.320
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 971.803.980
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 971.803.980
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            335931
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISIÓN DE EQUIPOS EN COMODATO, PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y BACTERIOLÓGICOS
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        