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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010380
Monto de la Factura
₲ 16.676.200
Nro. Solicitud de Transferencia
83568
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.899.883

Retención DNCP
₲ 61.623
Retención IVA
₲ 238.231
Retención Renta
₲ 476.463
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164143
Monto Contrato
₲ 4.074.415.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.877.004.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.877.004.291

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional