Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001089
Monto de la Factura
₲ 44.148.853
Nro. Solicitud de Transferencia
113533
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.984.756
Retención DNCP
₲ 157.331
Retención IVA
₲ 1.204.060
Retención Renta
₲ 802.706
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
65/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-157235
Monto Contrato
₲ 952.699.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.091.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 899.091.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341391
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
