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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001435
Monto de la Factura
₲ 9.617.049
Nro. Solicitud de Transferencia
81099
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.058.561

Retención DNCP
₲ 33.922
Retención IVA
₲ 262.283
Retención Renta
₲ 262.283
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
65/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-157235
Monto Contrato
₲ 952.699.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.091.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 899.091.474

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341391
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional