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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000726
Monto de la Factura
₲ 27.837.675
Nro. Solicitud de Transferencia
166215
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.221.066

Retención DNCP
₲ 98.191
Retención IVA
₲ 759.209
Retención Renta
₲ 759.209
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
140/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-162100
Monto Contrato
₲ 531.122.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.278.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.278.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341393
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional