Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010372
Monto de la Factura
₲ 9.944.350
Nro. Solicitud de Transferencia
111606
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.456.896
Retención DNCP
₲ 35.438
Retención IVA
₲ 271.210
Retención Renta
₲ 180.806
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
87/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159213
Monto Contrato
₲ 267.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.034.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.034.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
