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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0072314
Monto de la Factura
₲ 82.059.250
Nro. Solicitud de Transferencia
29611
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2019
Fecha de la Transferencia
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.239.197

Retención DNCP
₲ 303.228
Retención IVA
₲ 1.172.275
Retención Renta
₲ 2.344.550
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-167106
Monto Contrato
₲ 238.851.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.325.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.325.045

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional