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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003527
Monto de la Factura
₲ 23.933.740
Nro. Solicitud de Transferencia
29596
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2019
Fecha de la Transferencia
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.819.568

Retención DNCP
₲ 88.440
Retención IVA
₲ 341.911
Retención Renta
₲ 683.821
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164789
Monto Contrato
₲ 924.908.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 881.851.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 881.851.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional