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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003710
Monto de la Factura
₲ 78.155.713
Nro. Solicitud de Transferencia
55072
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.616.998

Retención DNCP
₲ 275.677
Retención IVA
₲ 2.131.519
Retención Renta
₲ 2.131.519
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
64/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-156726
Monto Contrato
₲ 865.160.196
Total Pagado por el Contrato
₲ 817.529.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 817.529.195

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341391
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional