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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000466
Monto de la Factura
₲ 749.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19942
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 705.503.527

Retención DNCP
₲ 2.641.927
Retención IVA
₲ 20.427.273
Retención Renta
₲ 20.427.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
178/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-163921
Monto Contrato
₲ 1.070.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.007.862.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.007.862.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352030
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AMBULANCIAS CONVENCIONALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional