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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001531
Monto de la Factura
₲ 225.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145593
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
09-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.423.439

Retención DNCP
₲ 795.471
Retención IVA
₲ 6.150.545
Retención Renta
₲ 6.150.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
118/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-160960
Monto Contrato
₲ 1.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.017.281.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.017.281.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341447
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE GRABACION GRUPO LINCE, CHALECO ANTIBALAS Y CONOS DE TRANSPORTE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional