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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007949
Monto de la Factura
₲ 810.590
Nro. Solicitud de Transferencia
189762
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 784.435

Retención DNCP
₲ 2.995
Retención IVA
Retención Renta
₲ 23.160
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-154871
Monto Contrato
₲ 463.141.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.592.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.592.563

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional